Приложение 2
Сведения годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс. руб.)
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||||||
Основные средства | 120 | 73043 | 71813 | ||||
Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 100000 | ||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу I | 190 | 73043 | 171813 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 725259 | 24841 | ||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3471 | 2782 | ||||
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | ||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 | ||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 714697 | 15841 | ||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | ||||
расходы будущих периодов | 216 | 7091 | 6218 | ||||
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 89 | 164 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 15317 | ||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 603967 | 938586 | ||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 93795 | 117245 | ||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | ||||
Денежные средства | 260 | 104547 | 146566 | ||||
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу II | 290 | 1433862 | 1125474 | ||||
БАЛАНС | 300 | 1506905 | 1297287 | ||||
Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 2000 | 2000 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | ||||
Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 | ||||
Резервный капитал | 430 | 100 | 100 | ||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 100 | 100 | ||||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | 38710 | 43700 | ||||
Итого по разделу III | 490 | 40810 | 45800 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 | ||||
Кредиторская задолженность | 620 | 1466095 | 1251487 | ||||
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 534138 | 399807 | ||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 13147 | 14114 | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3400 | 6959 | ||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 5124 | 47638 | ||||
прочие кредиторы | 625 | 910016 | 782969 | ||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||
Итого по разделу V | 690 | 1466095 | 1251487 | ||||
БАЛАНС | 700 | 1506905 | 1297287 | ||||
Читайте также:
Оценка экономической эффективности проекта реконструкции СТС Краткая характеристика оборудования SI-2000 Функциональная архитектура семейства SI-2000 в полной мере отражает современные тенденции развития цифровых систем коммутации и построения сетей связи. Она полностью удовлетворяет рекомендациям МСЭ-Т Q.511 и Q.512 и базируется на концепции универсального интерфейса для оборудования сети доступа. Архитектурное разделение узла коммутации ...